財務審計工作内容有哪些?审计流程如何?
如今,企业在经营发展过程中面临的市场竞争日益激烈,因而财务安全也在企业实现有序运转期间扮演着越来越重要的角色,这就需要企业经营者重视財務審計,并按要求推进財務審計工作地开展。那么,对于財務審計人员来说,其工作内容包含哪些?在开展財務審計時,又需遵循怎樣的審計流程呢?接下來,本文將帶領大家對其進行簡單了解!
1、財務審計工作内容
通常情况下,有关于財務審計的工作内容和岗位职责,其主要包含以下几方面:
(1)審查企業各項財務制度的落實情況,並協助審計主管擬定審計計劃或方案;
(2)負責完成資産、負債、收入、成本、費用、利潤等單項業務的審計工作;
(3)按照審計程序和審計方案,獲得充分的審計證據,支持審計發現和審計建議,以爲企業運營提供增長服務;
(4)審查財務收支項目、費用開支與報銷等工作;
(5)審查發票、憑證、賬冊、報表的真實性以及其填制是否符合企業財務制度的要求;
(6)檢查、複核審計證據,做出單項審計評價意見;
(7)針對所有涉及的審計事項,編寫內部審計報告,提出處理意見和建議;
(8)進行企業保密工作,按規定使用所獲取的財務資料;
(9)整理、歸檔審計資料;
(10)完成領導臨時交辦的其他工作。
2、財務審計流程
一般来说,有关于財務審計具体开展流程,其大致按照如下程序来进行:
(1)根据企业的实际经营情况制定一个具体的財務審計工作计划,然后在此基础上明确审计目标、细化审计重点内容;
(2)對照審計實施計劃,對審計過程中的每一個環節進行一個個的複查,將每一個細小問題進行仔細排查,然後對問題進行分類記錄;
(3)對記錄的問題進行一次核查,查看是否表示清楚,材料是否充分,規定是否正確引用,處理是否得當等;
(4)根据之前的审计过程,将各个时间段的审计要点进行着重描写,并总结出审计报告,与企业负责人交换审计意见,然后出具正式財務審計报告。
以上为財務審計工作内容及审计流程的简要介绍与说明。不论是对于企业来讲,还是对于財務審計工作人员来讲,其都有必要对上述介绍内容进行具体了解和把握,进而以便从企业经营实际出发,通过双方积极配合推进財務審計工作专业开展!

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